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2026年3月3日,交通建管公司嚴格依照國家法律法規及企業內部管理要求,委托華興會計師事務所順利完成2025年度財務審計工作。本次審計以提升企業高質量發展質效、強化國有資產監管為核心,全面核查企業財務與經營狀況,切實護航國有資產保值增值。 
本次審計自3月2日啟動,歷時兩天高效完成。作為企業經營管理“全面體檢”,公司財務部及各相關部門全力配合,依規完整提供財務報表、會計憑證、業務合同、資產臺賬等資料。審計組通過資料查閱、實地盤點、問詢訪談、數據分析等方式,對公司資產負債、損益情況、內控執行及財經紀律遵守情況進行全面核查。 審計結果表明,公司2025年度財務報表編制合規、公允反映財務及經營成果,財務運作規范、內控體系健全有效、風險防控能力穩步提升。針對審計提出的優化建議,公司已專題研究部署,制定整改措施、明確完成時限,推動財務管理提質增效。 
此次審計是對公司財務工作、治理結構與風險管控的全面檢驗。公司將以此為契機,堅持問題導向,持續完善內控體系、嚴守財經紀律,不斷提升財務信息質量與透明度,筑牢國有資產監管“安全防線”。 下一步,公司將堅守誠信、穩健、合規經營理念,持續提升規范化管理水平,強化財務監督與服務職能,為國有資產保值增值、服務經濟社會發展大局貢獻力量。 通訊員:胡艷赟 |